|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet   | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2163725837 | 20.8.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,16 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0192013 | 27.2.2013 | fa za nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 7120400962 | 15.3.2012 | fa za nájom pôdy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0082013 | 21.1.2013 | fa za novoročný pozdrav | Vihorlat Press s.r.o. |  | 24,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 002/2013 | 9.1.2013 | fa za obecné noviny r.2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 28.11.2011 | fa za okna OZS | Ľubomír Boško Mahagon | 14296217 | 1 418,66 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 31.1.2012 | fa za práce 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 478,08 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 471012 | 8.10.2012 | fa za prevadzkovanie verej. vodovodu | Ing. Peter Leško  PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 50412 | 4.5.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško  PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 280712 | 12.7.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško  PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 120658 | 23.3.2012 | fa za program DZN | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 115,12 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 81200532 | 31.5.2012 | fa za program obce.info | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 38,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 21203059 | 23.3.2012 | fa za program PU rok 2012 | BrIS s.r.o. | 44401990 | 44,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 024 | 12.3.2013 | fa za programy | BrIS s.r.o. | 44401990 | 198,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 23012 | 10.2.2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR |