| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50412 | 4.5.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430712 | 4.5.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450887372 | 27.4.2012 | fa za energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2149888651 | 26.4.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395412 | 26.4.2012 | fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04312012 | 23.4.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272112 | 11.4.2012 | fa za vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 195,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1737066347 | 11.4.2012 | fa telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120331 | 4.4.2012 | fa technik PO za I.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220013 | 3.4.2012 | fa za verejné obstr. ČOV | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120018012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 9 953,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120021012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 199 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203183 | 29.3.2012 | fa za inštalaciu update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 29.3.2012 | fa 2.rp | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 943,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203059 | 23.3.2012 | fa za program PU rok 2012 | BrIS s.r.o. | 44401990 | 44,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120658 | 23.3.2012 | fa za program DZN | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2146450747 | 23.3.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20038 | 16.3.2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |