|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena   | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | 1239112 | 8.11.2012 | fa za komunalny odpad 10/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,62 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 945712 | 12.9.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,72 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 1359812 | 7.12.2012 | fa za kom. odpad 11/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,37 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0212013 | 6.3.2013 | fa za zmesovy komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,42 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 827512 | 6.8.2012 | fa za komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,62 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 430712 | 4.5.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,67 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 667312 | 4.7.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,41 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 003/2013 | 9.1.2013 | fa za komunalny odpad 12-2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,76 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 1066212 | 8.10.2012 | fa za komunálny odpad 09/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,91 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 23012 | 10.2.2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 272112 | 11.4.2012 | fa za vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 195,10 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka | 5 | 29.7.2014 | Objednávka - informáčná tabuľa | Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN | 30624606 | 195,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 024 | 12.3.2013 | fa za programy | BrIS s.r.o. | 44401990 | 198,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 10079 | 4.5.2011 | web hosting, | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 262,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0152013 | 13.2.2013 | fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 376,65 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 163212 | 5.3.2012 | vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 387,10 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 120005 | 31.5.2012 | fa za elektroinštalačné práce | Ján Stadničár - EZ | 30255121 | 390,72 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva | 1-2025 | 23.12.2024 | Dodatok k zmluve o vykonávaní laboratórnych vyšetrení vzoriek pitných vôd | NsP Sv.Jakuba, n.o., OLM -Pracovisko laboratórií životného prostredia | 36167908 | 510,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka | 4 | 25.8.2014 | Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 600,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva | 18/047 | 6.12.2018 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | 600,00 EUR |