Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva | 3/2016 | 23.2.2017 | Zmluva o dielo | TRISTÁN studio, s.r.o. | 43 779 476 | |
Detail | Zmluva | 32014 | 23.5.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. | Dušan Kantuľak | 1 800,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 39/2016 | 8.12.2016 | Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 395412 | 26.4.2012 | fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
Detail | Objednávka | 4 | 25.8.2014 | Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 600,00 EUR |
Detail | Zmluva | 4 | 3.9.2015 | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
Detail | Zmluva | 4/2014 | 29.7.2014 | Zmluva o dielo | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | |
Detail | Zmluva | 41/001/15 | 21.4.2015 | Zmluva o úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 11 000,00 EUR |
Detail | Zmluva | 41/004/14 | 4.9.2014 | Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 50 400,00 EUR |
Detail | Zmluva | 41/008/08 | 31.5.2012 | Zmluva oúvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 36 828,00 EUR |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 31.5.2012 | Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2 |
Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 53 103,04 EUR |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.5.2013 | Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
Detail | Faktúra došlá | 4209041530 | 19.6.2012 | fa za lab. vyšetrenie - pitná voda | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | 96,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 430712 | 4.5.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4512 | 7.2.2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 471012 | 8.10.2012 | fa za prevadzkovanie verej. vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4741044376 | 9.8.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,18 EUR |
Detail | Zmluva | 49 | 10.3.2011 | kontrola - odber pitnej vody | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | |
Detail | Objednávka | 5 | 29.7.2014 | Objednávka - informáčná tabuľa | Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN | 30624606 | 195,60 EUR |