Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 121626 | 20.11.2012 | fa za aktualizácii programov MD | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0511 | 19.10.2011 | montáž a demontáž žľabov, oprava strechy | Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár | 32383801 | 1 226,50 EUR |
Detail | Zmluva | zmluva | 9.5.2014 | zmluva o poskytovaní služieb | Regionálna rozvojová agentúra | 31974708 | 2 000,00 EUR |
Detail | Zmluva | 700/91/2018, 700/90/2018 | 12.7.2018 | Záložná zmluva - 2x | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
Detail | Zmluva | 1 | 19.11.2019 | Dodatok č.1 k zmluve č.700/91/2018 o poskytovaní podpory vo forme - úveru
Dodatok č.1 k... |
Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
Detail | Zmluva | 7000/90/2018 | 4.6.2021 | Záložná zmluva č.700/90/2018 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
Detail | Zmluva | 700/91/2018 | 4.6.2021 | Záložná zmluva č.700/91/2018 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
Detail | Zmluva | 700-266-2021 | 5.11.2021 | Záložná zmluva č.700/266/2021 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
Detail | Zmluva | 700-267-2021 | 5.11.2021 | Záložná zmluva č.700/267/2021 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
Detail | Faktúra došlá | 110061 | 21.12.2011 | stavebné práce - Osvetové centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 614,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120019 | 16.7.2012 | fa za stavebné práce | Kondor s.r.o. | 31735291 | 4 191,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120026 | 6.8.2012 | fa za stavebné práce - osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 798,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120040 | 19.11.2012 | fa za stavebné práce osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 3 919,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 04312012 | 23.4.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |